Добрый день!
У иностранного контрагента (Китай) есть задолженность перед нами за недопоставленный товар. Мы (компания А) хотим перевести эту задолженность на другого контрагента, резидента РФ (компания Б). Обе компании (А и Б) на ОСНО. Подскажите какие особенности налогообложения данной сделки? Прибыль Вопрос удалён модератором.
Спасибо.